Page 35 - kdk-2017-2021-stratejik-plan
P. 35
T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 35
Kurumumuz mali yapısı itibarı ile tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kamu kurumudur.
Özel bütçeli bir kamu kurumu olmasına rağmen, hizmete esas faaliyetlerinden bedel
talep etmemesi ve gelirlerinin hemen hemen tamamının Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçesinde yer alan hazine yardımı olması nedeniyle diğer özel bütçeli kurumlara
göre farklılık arz etmektedir. Bütçe olanaklarını daha çok idari faaliyetlerinin hizmet
standartlarını iyileştirmeye yönelik iş ve işlemler için kullanmaktadır. Yatırımcı bir
kurum olmayışı ve sunduğu hizmetten bedel talep etmemesi nedeniyle ödenek ve
harcamalarının büyük kısmı cari niteliklidir. Örneğin 2016 yılı bütçesi incelenecek
olursa ödeneklerinin yarısından fazlası personel giderleri ve yine büyük kısmı mal
ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.
2016 yılı bütçe ödenekleri ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Tablo 6– 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı
2016 yılı bütçe
2016 Yılı Bütçe ödenekleri
ödeneklerinin % dağılımı
Personel Giderleri 9.753.000,00 50,6
SGK’ya Devlet Primi Giderleri 1.295.000,00 6,7
Mal ve Hizmet Alımı 6.546.000,00 33,9
Cari Transfer 144.000,00 0,8
Sermaye Giderleri 1.550.000,00 8
TOPLAM 19.288.000,00 100
Kurumumuza ilerleyen dönemlerde verilecek yeni görevler, Ülkemizin diğer
bölgelerinde açılacak yeni bürolar, görevin mahiyeti gereği ihtiyaç duyulacak mali
olanaklar ile yürütülecek projelere bağlı olarak bütçe olanaklarımızda yıllar itibarı
ile revize edilecek, güncellenecektir.
ANKARA, 2016 STRATEJİK PLAN 2017-2021