Page 35 - kdk-2017-2021-stratejik-plan
P. 35

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU  35



                Kurumumuz mali yapısı itibarı ile tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kamu kurumudur.

                Özel bütçeli bir kamu kurumu olmasına rağmen, hizmete esas faaliyetlerinden bedel
                talep etmemesi ve gelirlerinin hemen hemen tamamının Türkiye Büyük Millet Meclisi
                Bütçesinde yer alan hazine yardımı olması nedeniyle diğer özel bütçeli kurumlara
                göre farklılık arz etmektedir. Bütçe olanaklarını daha çok idari faaliyetlerinin hizmet

                standartlarını iyileştirmeye yönelik iş ve işlemler için kullanmaktadır. Yatırımcı bir
                kurum olmayışı ve sunduğu hizmetten bedel talep etmemesi nedeniyle ödenek ve
                harcamalarının büyük kısmı cari niteliklidir. Örneğin 2016 yılı bütçesi incelenecek
                olursa ödeneklerinin yarısından fazlası personel giderleri ve yine büyük kısmı mal

                ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.


                2016 yılı bütçe ödenekleri ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:


                Tablo 6– 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı


                                                                                     2016 yılı bütçe
                                                    2016 Yılı Bütçe ödenekleri
                                                                                ödeneklerinin % dağılımı

                 Personel Giderleri                        9.753.000,00                   50,6



                 SGK’ya Devlet Primi Giderleri             1.295.000,00                   6,7


                 Mal ve Hizmet Alımı                       6.546.000,00                   33,9


                 Cari Transfer                              144.000,00                    0,8



                 Sermaye Giderleri                         1.550.000,00                    8


                 TOPLAM                                   19.288.000,00                   100



                Kurumumuza ilerleyen dönemlerde verilecek yeni görevler, Ülkemizin diğer
                bölgelerinde açılacak yeni bürolar, görevin mahiyeti gereği ihtiyaç duyulacak mali
                olanaklar ile yürütülecek projelere bağlı olarak bütçe olanaklarımızda yıllar itibarı
                ile revize edilecek,  güncellenecektir.

















                ANKARA, 2016                                                                STRATEJİK PLAN 2017-2021
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40