Page 46 - 2017-yılı-yıllık-faaliyet-raporu
P. 46

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU


                Tablo 10: 2017 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı



                                                     Toplam                                    Gerçekleşme
                 2017                                              Harcama        Kalan
                                                     Ödenek                                    Yüzdesi (%)

                 01.1 Personel Gideri                  8.823.500     8.678.909     144.591            98,4


                 01.5 Diğer Personel Giderleri          200.000             0     200.000               0


                 02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid.  1.285.580      1.198.157     87.423            93,2

                 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme   1.012.000      865.199     146.801            85,5
                 Alımları

                 03.3 Yolluklar                         387.000        130.332     256.668            33,7


                 03.4 Görev Giderleri                    12.000          2.396       9.604             20

                 03.5 Hizmet Alımları                 5.860.000       5.321.996    538.004            90,8


                 03.6 Temsil Tanıtma                    100.000          7.092      92.908             7,1


                 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım    400.000        392.954       7.046            98,2
                 Bakım ve Onarım Giderleri


                 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve           64.000         34.036      29.964            53,2
                 Onarım Giderleri
                 05.1 Görev Zararları                   280.000        271.600       8.400             97

                 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara    193.000        104.758      88.242            54,3
                 Yapılan Transferler

                 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler     24.000         14.829        9.171           61,8


                 06.1 Mamul Mal Alımları                500.000        401.269      98.731            80,3

                 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları         600.000              0     600.000               0

                 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım          500.000        155.554     344.447            31,1
                 Giderleri

                 TOPLAM                             20.241.080    17.579.081    2.661.999       86,8



                2018-2020 Dönemi Bütçesi

                2018 yılı bütçe planlaması çok titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır. Tasarruf anlayışı içerisinde hazırlanan 2018
                yılı bütçesinde, kamuoyu tarafından yeni tanınmaya başlanan Kurumumuzun hizmet kalitesinin daha yüksek
                standartlarda gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.




             46  2017  YILI FAALİYET RAPORU
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51