Page 43 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 43

Tablo  11:  2022  Yılı  Başdenetçilik  Harcama  Birimi  Ekonomik  Kod  2.  Düzeye  Göre  Ödenek  ve
              Harcama Dağılımı
                                                                                             Ocak-Aralık
              Ekonomik                                         Toplam                    Harcamalarının Yılı
                 Kod                 Gider Türü                Ödenek        Harcama      Toplam Ödeneğine
                                                                                               Oranı (%)
                 01.1      Personel Giderleri                 2.277.284      2.277.283             99
                 02.1      Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.      130.034       130.034              100

                 03.3      Yolluklar                           611.600       511.747               84
                 03.6      Temsil Tanıtma                      632.000       315.384               50
              TOPLAM                                          3.650.918      3.234.448             89

              Tablo 12: 2022 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
              Harcama Dağılımı

                                                                        Toplam                   Gerçekleşme
             Gider Türü                                                               Harcama
                                                                        Ödenek                   Yüzdesi %
             01.1 Personel Gideri                                    30.604.582      30.604.581           99,9
             01.2 Sözleşmeli Personel                                  2.587.951      2.587.951            100

             01.3 İşçiler                                              9.124.895      9.043.370           99,1
             02.1 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Gid.                      3.979.932      3.979.932            100

             02.2 Sözleşmeli Personel SGK                               457.172         457.171           99,9
             02.3 İşçi SGK                                             2.125.765      2.009.030           94,5
             03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları             3.249.000      3.176.926           97,8

             03.3 Yolluklar                                             888.400         873.627           98,3
             03.4 Görev Giderleri                                         48.000         13.611           28,4
             03.5 Hizmet Alımları                                      5.623.000      5.456.867           97,1
             03.6 Temsil Tanıtma                                          2.000               0              0

             03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve               373.400         352.651           94,4
             Onarım Giderleri
             03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri              43.000          34.668           76,8
             05.1 Görev Giderleri                                      1.183.000      1.162.388           98,3
             05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan                213.000         213.000            100
             Transferler
             05.6 Yurt Dışına Yapılan Transferler                        49.000          37.614           76,8
             06.1 Mamul Mal Alımları                                    780.000         746.570           95,7

             06.3 Gayri Maddi Hak Alımları                              385.000         381.848           99,2
             06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                   5.008.000      2.700.667           53,9
             TOPLAM
                                                                     66.725.097      63.832.472           95,7

              Kurumumuzun  yatırım  programı  ödenekleri  ihtiyaçlar  doğrultusunda  her  yıl  yenilenen  bir  yıllık
              projelerdir. Kurumun hizmet binasının tefrişatı ve tadilatına ilişkin giderler muhtelif işler projesinde,
              yazılım  ve  donanım  alımı  kapsamında  yapılması  planlanan  giderler  bilgi  sistemleri  idame  ve
              yenileme projesinde bütçelendirilmiştir.

                                                                                                            42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48