Page 35 - 2017-yılı-yıllık-faaliyet-raporu
P. 35
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Başdenetçi, Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak, Kanunun
uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri, yıllık raporu veya yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel
rapor hazırlamak ve raporları kamuoyuna duyurmak, yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek,
birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere denetçiler arasındaki iş bölümünü düzenlemek ve
Genel Sekreteri ile diğer personeli atamakla görevli ve yetkilidir.
Kurumumuz Genel Sekreterliğine Kanunla; Kurumun büro işlemini yürütmek, personelin şahsi dosyalarını
tutmak, Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali
hizmetler birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak, personelin izin ve emeklilik işlemlerini
yürütmek, Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, Kurumun
görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak, Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik
tarafından verilen diğer işleri yapmak gibi görevler verilmiştir.
Faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere, Kamu Başdenetçiliği Makamı tarafından
onaylanarak yürürlüğe giren çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönergelere istinaden, Kamu Denetçilikleri
bünyesinde Koordinatörlükler, Genel Sekreterlik bünyesinde ise Birim ve Bürolar oluşturulmuştur. Genel
Sekreterlik bünyesinde oluşturulan birim ve bürolarda sorumlular, Kamu Denetçiliklerinde ise Koordinatörler
görevlendirilmiştir.
Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli bir
kurum olup, bünyesinde Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik olmak üzere iki harcama birimi bulunmaktadır. Bu
birimlerin harcama yetkililiği görevi Genel Sekreter tarafından yürütülmektedir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mali karar ve işlemlerin
ön mali kontrolleri Genel Sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, kurumumuz harcama birimleri tarafından,
Ödeme Emri Belgeleri ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapılmaktadır.
Kurumumuzun 2017-2021 dönemini kapsayan Stratejik Planı da yürürlüğe girmiştir.
Kurumumuzda etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını ve devamını teminen Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı ile ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir.
2017 YILI FAALİYET RAPORU 35