Page 23 - 2016 YILI FAALİYET RAPORU
P. 23

Kamu  Malî  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu  ile  22/12/2005  tarihli  ve  5436  sayılı  Kamu  Malî
               Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
               Yapılması  Hakkında  Kanunun  15  inci  maddesi  ve  diğer  mevzuatla  mali  hizmetler  birimi  ve
               strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak, personelin izin ve emeklilik işlemlerini
               yürütmek,  Kurumda  çalışan  personelin  özlük  işleri  ile  sağlık  ve  sosyal  hizmet  faaliyetlerini
               yürütmek, Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak,
               Kanunlarla  verilen  veya  Başdenetçilik  tarafından  verilen  diğer  işleri  yapmak  gibi  görevler
               verilmiştir.

               Faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere, Kamu Başdenetçiliği Makamı
               tarafından  onaylanarak  yürürlüğe  giren  çalışma  usul  ve  esaslarını  düzenleyen  yönergelere
               istinaden, Kamu Denetçilikleri bünyesinde Koordinatörlükler, Genel Sekreterlik bünyesinde ise
               Birim ve Bürolar oluşturulmuştur. Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan birim ve bürolarda
               sorumlular, Kamu Denetçiliklerinde ise Koordinatörler görevlendirilmiştir.

               Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II Sayılı Cetvelde yer
               alan Özel Bütçeli bir kurum olup, bünyesinde Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik olmak üzere iki
               harcama  birimi  bulunmaktadır.  Bu  birimlerin  harcama  yetkililiği  görevi  Genel  Sekreter
               tarafından yürütülmektedir.

               İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mali
               karar  ve  işlemlerin  ön  mali  kontrolleri  Genel  Sekreterlik  tarafından  yapılmaktadır.  Ayrıca,
               kurumumuz  harcama  birimleri  tarafından,  Ödeme  Emri  Belgeleri  ve  ekleri  üzerinde  ön  mali
               kontrol yapılmaktadır.

               Kurumumuzun 2017-2021 dönemini kapsayan Stratejik Planı da yürürlüğe girmiştir.


               Kurumumuzda  etkili  bir  iç  kontrol  sisteminin  oluşturulması  ve  devamını  teminen  Kamu  İç
               Kontrol  Standartlarına  Uyum  Eylem  Planı  hazırlanmış,  İç  Kontrol  İzleme  ve  Yönlendirme
               Kurulunun uygun görüşü ve Üst Yöneticinin onayıyla yürürlüğe girmiştir.  Eylem Planı ile ilgili
               çalışmalar devam ettirilmektedir.

































                                                            22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28