Page 33 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 33

6.  YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

                                                        Kamu Denetçiliği Kurumu; 29/06/2012 tarihli ve 28338
                                                        sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren
                                                        6328  sayılı  Kamu  Denetçiliği  Kurumu  Kanunu  ile
                                                        idarenin  her  türlü  eylem  ve  işlemleri  ile  tutum  ve
                                                        davranışlarını;  insan  haklarına  dayalı  adalet  anlayışı
                                                        içinde,  hukuka  ve  hakkaniyete  uygunluk  yönlerinden
                                                        incelemek,  araştırmak  ve  öneride  bulunmak  üzere
                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı kamu
                                                        tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir Kamu Kurumu
                                                        olarak kurulmuştur.

                                                        Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik birimlerinden oluşan
                                                        Kurumumuz,  Başdenetçi  tarafından  yönetilmekte  ve
              temsil edilmektedir.

              Başdenetçi,  Kuruma  gelen  şikâyetleri  incelemek,  araştırmak  ve  idareye  önerilerde  bulunmak,
              Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri, yıllık raporu veya yıllık raporu beklemeksizin gerek
              gördüğü konularda özel rapor hazırlamak ve raporları kamuoyuna duyurmak, yokluğunda kendisine
              vekâlet edecek denetçiyi belirlemek, birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere
              denetçiler arasındaki iş bölümünü düzenlemek ve Genel Sekreteri ile diğer personeli atamakla görevli
              ve yetkilidir.

              Kurumumuz  Genel  Sekreterliğine  Kanunla;  Kurumun  büro  işlemini  yürütmek,  personelin  şahsi
              dosyalarını tutmak, Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek,  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
              Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
              Kontrol  Kanunu  ile  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılması
              Hakkında Kanunun 15’inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geliştirme
              birimlerine verilen görevleri yapmak, personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek, Kurumda
              çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, Kurumun görev
              alanıyla  ilgili  hususlarda  bilişim  sisteminin  kullanılmasını  sağlamak,  Kanunlarla  verilen  veya
              Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak gibi görevler verilmiştir.
              Faaliyetlerin  daha  etkin  ve  verimli  yürütülmesini  sağlamak  üzere,  Kamu  Başdenetçiliği  Makamı
              tarafından onaylanarak yürürlüğe giren çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönergelere istinaden,
              Kamu  Denetçilikleri  bünyesinde  Koordinatörlükler,  Genel  Sekreterlik  bünyesinde  ise  Birim  ve
              Bürolar oluşturulmuştur. Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan birim ve bürolarda sorumlular,
              Kamu Denetçiliklerinde ise Koordinatörler görevlendirilmiştir.

              Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli II sayılı cetvelde yer alan
              özel bütçeli bir kurum olup, bünyesinde Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik olmak üzere iki harcama
              birimi  bulunmaktadır.  Bu  birimlerin  harcama  yetkililiği  görevi  Genel  Sekreter  tarafından
              yürütülmektedir.

              İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mali karar
              ve işlemlerin ön mali kontrolleri Genel Sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, kurumumuz
              harcama birimleri tarafından, Ödeme Emri Belgeleri ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapılmaktadır.

              Kurumumuzun 2022-2026 dönemini kapsayan ikinci Stratejik Planı da yürürlüğe girmiştir.



                                                                                                            31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38